公示公告

2018年度中国民主促进会兰州市委员会部门决算

2019-09-12 14:50:53   来源: 兰州民进     点击:
目    录
一、部门概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
(四)预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
 
中国民主促进会兰州市委员会
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
       (一)职能职责
        1.贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针,进行政治协商、民主监督,完善共产党领导的多党合作和政治协商制度,巩固和扩大爱国统一战线,促进祖国统一。
        2.以邓小平理论为指导,继承、发扬民进的优良传统,切实加强自身建设和组织建设。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动,加强思想建设,提高整体素质。负责基层组织领导班子建设、组织发展、会务工作和组织生活,做好后备干部队伍建设,代表和维护会员及所联系群众的合法权益。
        3.组织基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的会员,关注社会热点难点问题,积极反映社情民意,发挥民进的整体优势,认真开展调查研究,积极为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策,履行参政议政、民主监督职责。
        4.发挥会员从事教育、科技、文化工作的特长,为社会“做实事、做好事”,积极开展“教育、科技、文化”下乡活动,组织开展各类办学、讲学、教学交流、咨询服务,为本单位、本地区及我市的经济建设和社会发展做贡献。
       5.加强机关建设,建立健全各项规章制度,实行科学管理,提高行政效能,做好服务工作。
       (二)机构设置
        1.办公室:负责安排领导外出参加各种会议及活动;负责筹办主委会、常委会、全委会等主要会议和活动的后勤服务工作;负责机关人事管理及工作人员的考勤、工资福利、劳保等;负责机关财务和固定资产管理,审批各种经费;置办配发办公用品、用具,保证机关业务和行政工作的正常运转;负责起草机关综合性文件及公文的签收、登记、分送、整理、归档;全部的文印工作;负责签定机关工作人员目标责任;组织平时、年度干部考核评定工作;负责综合协调机关内务和对外联络工作;负安安排机关政治学习、文化生活及安全保卫、卫生、通讯、交通等后勤管理工作和内部规章制度;负责协调民进市委参政议政工作的有关事项;负责离退休干部管理工作。
        2.组织科:贯彻组织发展原则,加强组织建设工作,负责发展对象的考察和培养,履行审批手续;负责协调和指导全市民进的基层组织换届改选工作,搞好领导班子建设;坚持与基层的联系制度,参加基层组织生活会和各种会务活动,协调民进组织与所在单位的关系,帮助基层过好组织生活;负责物色培养骨干,建立后备干部队伍名单,进行动态管理,为民进的各级组织配备干部。根据工作需要,及时向有关部门推荐人才;科学管理会员档案,全面掌握基层组织及全市会员的情况,及时准确地为机关提供和反映有关信息和资料。按时填写各种上报报表;根据本部门工作计划,负责召集组织有关会议和活动;负责接待会员来访,倾听意见和建议,帮助解决困难,做好为会员服务工作;负责安排基层组织政治学习;组织会员分期分批参加有关学习和培训;配合各部室搞好机关整体工作。
        3.宣传科:参与调查研究工作,收集整理信息,进行文字加工,拿出调研成果,为机关参政议政工作服务;及时编写各类会务活动报道和会员先进事迹的对外宣传,扩大民进组织的社会影响;负责收集整理资料,按期编印机关刊物《兰州民进》,保证办刊质量。积极组织撰写统战理论文章,扩大对外信息交流;负责按时收、领、分、发、邮、送民进有关学习资料,以保证全市会员的学习和与外地民进组织的信息交流;负责机关每日工作大事记及民进市委有关会议、活动的记录工作,收集整理保管会务活动的图片、音像资料;负责机关报刊、杂志及学习资料的订购、登记、借阅、整理和存档;根据本部门工作计划,负责组织召集有关会议和活动;负责组织会员开展科技、教育、文化扶贫和有关的社会服务活动;负责党派工作的理论政策研究;负责参与收集调研信息和调研活动;配合各部室搞好机关整体工作。
       市委会机关编制9人,其中行政编制7人,工勤编制2人;2017年年末在职人员7人,离休人员1人,退休人员9人,临聘人员1人。
       截止2018年年底,我会现有会员1075人,成立了8个基层委员会,55个基层组织、8个专委会(参政议政工作委员会、妇女工作委员会、教育工作委员会、议政调研工作委员会、科技工作委员会、老龄工作委员会、农业农村工作委员会、经济工作委员会)。根据市委统战部的要求,建立了社情民意联系点。
       我市会员中现有省人大代表1人,省政协委员4人、市人大代表4人、市政协委员19人、县(区)人大代表、政协委员46人。
二、2018年度部门决算报表
       表一:收入支出决算总表
       表二:收入决算表
       表三:支出决算表
       表四:财政拨款收入支出决算总表
       表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
       表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      (详见附表)
三、2018年度部门决算情况说明
      (一)收入支出决算总体情况说明
       本部门2018年度收入总计215.90万元,支出总计215.90万元。与2017年决算数相比,收入增加-24.02万元、增长-10.01%,支出增加-24.02万元、增长 -10.00%,主要原因是退休人员经费交由兰州市社保局统一发放,本年度未安排招商引资经费。
       本部门2018年度收入合计215.90万元,其中:财政拨款收入215.90万元,占100.00%。
       本部门2018年度支出合计215.90万元,其中:基本支出152.69万元,占70.72%;项目支出 63.21万元,占29.28%。
       本部门2018年度年无结转和结余。
      (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
       本部门2018年度财政拨款收入合计215.90万元,较上年决算数增加 -24.02万元,增长 -10.01%。主要原因是退休人员退休经费交由社保局统一发放,本年度未安排招商引资经费。较年初预算数增加94.08万元,增长77.23%。增加了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、养老缴费及人员调入、职务变动、晋级晋档。
       本部门2018年度财政拨款支出合计215.90万元,较上年决算数增加 -24.02万元,增长 -10.01%。主要原因是退休人员退休经费交由社保局统一发放,本年度未安排招商引资经费。较年初预算数增加94.08万元,增长77.23%。增加了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、养老缴费及人员调入、职务变动、晋级晋档。
       本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出192.57万元,占 89.19%,较年初预算数增加80.53万元,主要原因是人员调入、职务变动、晋级晋档;教育支出 0.30万元,占0.14%,较年初预算数增加0.00万元;社会保障与就业支出 6.02万元,占2.79%,较年初预算数增加5.89万元,主要原因是养老保险不在年初预算里;医疗卫生与计划生育支出 7.45万元,占3.45%,较年初预算数增加2.84万元,主要原因是人员调入、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、养老缴费基数调整;住房保障支出 9.57万元,占4.43%,较年初预算数增加4.83万元,主要原因是人员调入。
       (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出152.69万元。其中:人员经费 136.58万元,较上年增加-36.75万元,主要原因是退休人员退休经费交由社保局统一发放。公用经费16.12万元,较上年增加-1.71万元,主要原因是本年度没有安排招商引资经费。
四、“三公”经费情况说明
       (一)“三公”经费支出总额情况。
         2018年度本部门“三公”经费支出共计2.12万元,较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加-0.01万元,主要原因是副科级干部1人调出,预算公式生成。
       (二)“三公”经费分项支出情况。
        公务车运行维护费2.00万元,主要用于市内因公出行、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,费用支出较年初预算数增加0.00万元,,较上年支出数增加0.00万元。
公务接待费0.12万元,主要用于接待外地市州民进来兰调研人员,相互交流学习,完善组织建设、开展共同调研工作。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加-0.01万元。
       (三)“三公”经费实物量情况。
        2018 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次,13人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费92.3元,车均购置费0万元,车均维护费2万 元。
五、其他需要说明的事项
       (一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出16.12万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较2017年增加-1.71万元,增长-9.60%,主要原因是2017年年底调走副科级干部1人,退休人员福利费由社保局发放。
      (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
       (三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额5.74万元,其中:政府采购货物支出 1.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.04万元。主要用于采购笔记本电脑1台、档案柜6组;《兰州民进》季刊印刷费、网站运行维护费和办公自动化设备维护费。
       (四)预算绩效管理情况说明。
         2018年,本单位未开展预算绩效管理。
六、专业名词解释。
        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
       (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       (四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
       (五)用事业基金弥补收 支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
       (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
       (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       (十 二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
       (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
       (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
       (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
       注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
 
 
  收入支出决算总表   
          公开01表
部门:中国民主促进会兰州市委员会         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,159,013.68 一、一般公共服务支出 28 1,925,662.68
二、上级补助收入 2   二、外交支出 29  
三、事业收入 3   三、国防支出 30  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 31  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 32 3,000.00
六、其他收入 6   六、科学技术支出 33  
  7   七、文化体育与传媒支出 34  
  8   八、社会保障和就业支出 35 60,223.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 74,454.00
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38  
  12   十二、农林水支出 39  
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商业服务业等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46 95,674.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22     49  
本年收入合计 23 2,159,013.68 本年支出合计 50 2,159,013.68
用事业基金弥补收支差额 24   结余分配 51  
年初结转和结余 25   年末结转和结余 52  
  26     53  
总计 27 2,159,013.68 总计 54 2,159,013.68
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表
                    公开02表
部门:中国民主促进会兰州市委员会             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,159,013.68 2,159,013.68          
201 一般公共服务支出 1,925,662.68 1,925,662.68          
20128 民主党派及工商联事务 1,925,662.68 1,925,662.68          
2012801   行政运行 1,595,662.68 1,595,662.68          
2012804   参政议政 310,000.00 310,000.00          
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 20,000.00 20,000.00          
205 教育支出 3,000.00 3,000.00          
20508 进修及培训 3,000.00 3,000.00          
2050803   培训支出 3,000.00 3,000.00          
208 社会保障和就业支出 60,223.00 60,223.00          
20805 行政事业单位离退休 58,370.00 58,370.00          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 58,370.00 58,370.00          
20899 其他社会保障和就业支出 1,853.00 1,853.00          
2089901   其他社会保障和就业支出 1,853.00 1,853.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 74,454.00 74,454.00          
21011 行政事业单位医疗 74,454.00 74,454.00          
2101101   行政单位医疗 33,763.00 33,763.00          
2101103   公务员医疗补助 40,691.00 40,691.00          
221 住房保障支出 95,674.00 95,674.00          
22102 住房改革支出 95,674.00 95,674.00          
2210201   住房公积金 95,674.00 95,674.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
                  公开03表
部门:中国民主促进会兰州市委员会           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,159,013.68 1,526,949.68 632,064.00      
201 一般公共服务支出 1,925,662.68 1,293,598.68 632,064.00      
20128 民主党派及工商联事务 1,925,662.68 1,293,598.68 632,064.00      
2012801   行政运行 1,595,662.68 1,293,598.68 302,064.00      
2012804   参政议政 310,000.00   310,000.00      
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 20,000.00   20,000.00      
205 教育支出 3,000.00 3,000.00        
20508 进修及培训 3,000.00 3,000.00        
2050803   培训支出 3,000.00 3,000.00        
208 社会保障和就业支出 60,223.00 60,223.00        
20805 行政事业单位离退休 58,370.00 58,370.00        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 58,370.00 58,370.00        
20899 其他社会保障和就业支出 1,853.00 1,853.00        
2089901   其他社会保障和就业支出 1,853.00 1,853.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 74,454.00 74,454.00        
21011 行政事业单位医疗 74,454.00 74,454.00        
2101101   行政单位医疗 33,763.00 33,763.00        
2101103   公务员医疗补助 40,691.00 40,691.00        
221 住房保障支出 95,674.00 95,674.00        
22102 住房改革支出 95,674.00 95,674.00        
2210201   住房公积金 95,674.00 95,674.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:中国民主促进会兰州市委员会           金额单位:元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,159,013.68 一、一般公共服务支出 28 1,925,662.68 1,925,662.68  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32 3,000.00 3,000.00  
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 60,223.00 60,223.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 74,454.00 74,454.00  
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46 95,674.00 95,674.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48      
本年收入合计 22 2,159,013.68 二十二、债务还本支出 49      
年初财政拨款结转和结余 23   二十三、债务付息支出 50      
  一般公共预算财政拨款 24   本年支出合计 51 2,159,013.68 2,159,013.68  
  政府性基金预算财政拨款 25   年末财政拨款结转和结余 52      
  26     53      
总计 27 2,159,013.68 总计 54 2,159,013.68 2,159,013.68  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:中国民主促进会兰州市委员会     金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,159,013.68 1,526,949.68 632,064.00
201 一般公共服务支出 1,925,662.68 1,293,598.68 632,064.00
20128 民主党派及工商联事务 1,925,662.68 1,293,598.68 632,064.00
2012801   行政运行 1,595,662.68 1,293,598.68 302,064.00
2012804   参政议政 310,000.00   310,000.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 20,000.00   20,000.00
205 教育支出 3,000.00 3,000.00  
20508 进修及培训 3,000.00 3,000.00  
2050803   培训支出 3,000.00 3,000.00  
208 社会保障和就业支出 60,223.00 60,223.00  
20805 行政事业单位离退休 58,370.00 58,370.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 58,370.00 58,370.00  
20899 其他社会保障和就业支出 1,853.00 1,853.00  
2089901   其他社会保障和就业支出 1,853.00 1,853.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 74,454.00 74,454.00  
21011 行政事业单位医疗 74,454.00 74,454.00  
2101101   行政单位医疗 33,763.00 33,763.00  
2101103   公务员医疗补助 40,691.00 40,691.00  
221 住房保障支出 95,674.00 95,674.00  
22102 住房改革支出 95,674.00 95,674.00  
2210201   住房公积金 95,674.00 95,674.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
                公开06表
编制单位:中国民主促进会兰州市委员会           金额单位:元
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 873,221.18 302 商品和服务支出 161,150.00 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 254,949.68 30201   办公费 5,632.56 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 234,964.50 30202   印刷费   30702   国外债务付息  
30103   奖金 23,781.00 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费 78,100.00 30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资   30205   水费 332.00 31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 58,370.00 30206   电费 4,379.00 31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 8,956.44 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 33,763.00 30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费 40,691.00 30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 8,353.00 30211   差旅费 13,500.00 31008   物资储备  
30113   住房公积金 95,674.00 30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 44,575.00 30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 492,578.50 30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费 123,341.00 30216   培训费 3,000.00 31013   公务用车购置  
30302   退休费   30217   公务招待费 1,200.00 31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费   399 其他支出  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   39906   赠与  
30308   助学金   30228   工会经费 2,900.00 39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金 369,237.50 30229   福利费 24,200.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 20,000.00 39999   其他支出  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30239   其他交通费用 70,550.00 312 对企业补助  
      30240   税金及附加费用   31201   资本金注入  
      30299   其他商品和服务支出 6,500.00 31203   政府投资基金股权投资  
            31204   费用补贴  
            31205   利息补贴  
            31299   其他对企业补助  
人员经费合计 1,365,799.68 公用经费合计 161,150.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码:140                   公开07表
部门:中国民主促进会兰州市委员会                 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21,200.00   20,000.00   20,000.00 1,200.00 21,200.00   20,000.00   20,000.00 1,200.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:中国民主促进会兰州市委员会           金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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